请大家帮我一下,做一下会计分录,谢谢了。 拜托大家帮我写下会计分录!谢谢了!

作者&投稿:宗圣莘 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
  借:发出商品 10000
  贷:库存商品 10000
  借:应收账款 1755
  贷:主营业务收入 1500
  应交税费-应交增值税(销项税额)255
  直接销售(不委托加工):
  借:营业税金及附加 300
  贷:应交税费-应交消费税 300
  借:主营业务成本 1000
  贷:库存商品 1000
  借:工程物资 2000
  贷:库存商品 2000
  借:应付股利 1000
  贷:银行存款 1000
  借:长期股权投资 2005
  贷:主营业务收入 1500
  应交税费-应交增值税(销项税额)255
  -应交消费税 250 1000(1-20%)*20%
  借:主营业务成本 1000
  贷:库存商品 1000
  借:营业外支出 2005
  贷:主营业务收入 1500
  应交税费-应交增值税(销项税额)255
  -应交消费税 250
  借:主营业务成本 1000
  贷:库存商品 1000
  你这个集体福利,是自产、委托加工的还是外购的呢?如果是外购的用于集体福利是不允许抵扣增值税,不视同销售。如果是自产、委托加工的用于集体福利是视同销售的,分录:
  借:应收账款 8020
  贷:主营业务收入 6000
  应交税费-应交增值税(销项税额)1020
  -应交消费税 1000
  借:主营业务成本 4000
  贷:库存商品 4000

请大家帮我做一下分录,谢谢!~

交社保时
借应付职工薪酬—社保(公司部分)
其他应收款—社保个人部分
贷银行存款或现金
交公积金时
借应付职工薪酬—公积金(公司部分)
其他应收款—公积金个人部分
贷银行存款或现金
发工资
借应付职工薪酬—工资
贷应交税费—个税
其他应收款—社保个人部分
其他应收款—公积金个人部分
银行存款或现金
月末结转社保
借制造费用或管理费用等
贷应付职工薪酬—社保(公司部分)
月末结转公积金
借制造费用或管理费用等
应付职工薪酬—公积金(公司部分)
月末结转工资
借制造费用或管理费用等
应付职工薪酬—工资
是的应付职工薪酬下要设二级科目 有工资 职工福利费 社保 公积金 职工教育经费等。

这个没有人帮得到你

请帮忙写一下会计分录,谢谢
答:1、借:原材料—A 504.65 应交税费—应交增值税(进项税额) 85.35 贷:银行存款 590 2、借:长期股权投资 70.2 贷:其他业务收入 60 应交税费—应交增值税(销项税额) 10.2 借:其他业务成本 50 贷:原材料—A 50 3、借:应收账款 936 贷:主营业务收入 800 ...

大家帮忙做做会计分录?
答:(11)借:银行存款 904000 贷:主营业务收入 800000 应交税费—应交增值税(销项税额) 104000 (12)借:固定资产清理 674000 累计折旧 26000 固定资产减值准备 100000 贷:固定资产 800000 借:银行存款 452000 资产处置损益 274000 贷:固定资产清理 674000 应交税费—...

会计初学者请帮我写一下这个的会计分录
答:1、购进材料一批,计价10000元,材料验收入库,货款以银行存款支付 借:原材料10000 贷:银行存款101000 2、生产车间向仓库领用材料40000元,全部投入生产 借:生产成本40000 贷:原材料40000 3、从银行存款购入汽车一辆,计价100000元 借:固定资产100000 贷:银行存款100000 4、用银行存款偿还应付供货商单位...

帮我做个会计分录
答:1、借:预提费用—土地增值税2000元,贷:银行存款3600元。2、借:财务费用—利息3600元,贷:银行存款3600元。以上两笔业务都是由银行存款来支付,所以都应记入贷;银行存款。某施工工程土地增值税2000元是以前已经预提出来的,所以这次要从预提费用中转出-借;预提费用。支付贷款利息增加了财务费用-借...

麻烦大家帮我做一下会计分录 谢谢!
答:1.借:预付账款-B公司1197000 贷:银行存款119700 2.借:应收票据1211250 贷:应收账款-C公司1211250 3.借:库存商品-钢卷1023076.92 借:应交税金-增值税(进项税额)173923.08 贷:预付账款-B公司1197000 4.借:其他应收款-小张2000 贷:现金2000 5.借:固定资产-扫描仪4273.50 借:应交税金-增值税(...

会计分录,帮我做一下,谢谢大神了
答:1 借:银行存款3800 贷:应付帐款--H公司3800 2 借:库存现金2000 贷:银行存款2000 3 借:在途物资--乙公司10000 借:应交税费--应交增值税(进项税额)1700 贷:银行存款11700 4 借:原材料--乙材料10000+500=10500 贷:在途物资--乙材料10000 贷:银行存款500 5 借:短期借款100000 贷:...

请大家帮我一下,做一下会计分录,谢谢了。
答:你这个集体福利,是自产、委托加工的还是外购的呢?如果是外购的用于集体福利是不允许抵扣增值税,不视同销售。如果是自产、委托加工的用于集体福利是视同销售的,分录:借:应收账款 8020 贷:主营业务收入 6000 应交税费-应交增值税(销项税额)1020 -应交消费税 1000 借:主营业务成本 4000...

请大家帮帮忙,帮我做一下这个会计分录,我自己在学,感觉答案不对.
答:管理费用—差旅费 900元 库存现金 100元 贷:应收账款 1000元 7.借:银行存款—活期存款 14400元 贷:其他货币资金—外埠存款 14400元 我也是初学者,看见就试试了,不知道是否合理,希望高手些给予指点。谢谢!

帮忙做一下会计分录. 1.收到联营公司投入全新设备一台,价值200000...
答:借:固定资产 200000 贷:实收资本 200000 2 借:银行存款 300000 贷:实收资本--红光工厂 300000 3 借:银行存款 50000 贷:短期借款 50000 4 借:固定资产 100000 贷:营业外收入 100000

帮我看一下这个会计分录怎么做?
答:一、向银行贴现 借:银行存款 67000 借:财务费用 3000 贷:应收票据 70000 二、付款方无力还款,票据款被银行扣回 借:应收账款 70000 贷:银行存款 70000