报销差旅费的会计分录如何编制?

作者&投稿:郎邦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
在日常工作中,派遣员工出差的现象屡见不鲜,出差中所发生的相关费用就是差旅费,一般是员工自己先支付再报销,对于报销差旅费如何编制会计分录?
报销差旅费的会计分录
1、员工没有预借差旅费,直接报销
借:管理费用——差旅费
贷:库存现金
2、员工预借了差旅费,出差后将款项交还
(1)员工申请差旅费时
借:其他应收款
贷:库存现金
(2)出差后归还预借的款项
①差旅费全部花完时
借:管理费用
贷:其他应收款
②仍有剩余差旅费
借:库存现金
管理费用
贷:其他应收款
③需要补款
借:管理费用
贷:库存现金
其他应收款
其他应收款是什么?
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金;应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金,如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。
其他应收款的相关会计分录
1、企业发生各种其他应收款项时:
借:其他应收款
贷:库存现金
银行存款
固定资产清理等
2、收回其他各种应收款项时:
借:库存现金
银行存款
应付职工薪酬等
贷:其他应收款等

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销售人员的差旅费的会计分录
答:会计分录:借:销售费用-差旅费 贷:银行存款 指销售部门职工因工作外出期间发生的住宿费,交通费等,包括:交通车费、交通机票、住宿费、伙食补贴、其他相关的费用。

报差旅费会计分录是什么
答:报销差旅费会计分录 1、如果没有向公司借钱 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、借出时 借:其他应收款——某人 贷:库存现金 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差...

报销差旅费会计分录如何做是哪些
答:1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -差旅费 贷:现金 其他应收...

报销差旅费的会计分录
答:差旅费报销的会计分录(出差前已向单位预借差旅费的)借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)1、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生,只是出差人员欠了单位一笔钱,属于单位的一项债权,通过“其他应收款”科目核...

销售人员差旅费报销如何做会计分录?
答:销售人员差旅费报销分录 1、如果没有向公司借钱 借:销售费用——差旅费 贷:库存现金 2、借出时 借:其他应收款 贷:库存现金 3、报销时 (1)全部花完 借:销售费用——差旅费 贷:其他应收款 (2)有剩余现金 借:库存现金 销售费用——差旅费 贷:其他应收款 (3)补款时 借:销售费用——...

报销差旅费的会计分录怎么做?
答:公司员工因公出差发生的差旅费在公司制度范围内是可以报销的,会计人员对于差旅费报销的会计分录该怎么写?报销差旅费的会计分录 1、员工出差时借款:借:其他应收款—XX 贷:库存现金/银行存款 2、出差回来报销填写凭证:借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款—XX 3、如有余款:借:库存现金 贷:其他...

公司报销差旅费怎样做分录?
答:1、如果是管理人员报销,具体的会计分录如下 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 2、如果是生产车间人员报销,则具体的会计分录如下 借:制造费用 贷:库存现金/银行存款 3、如果是销售人员为了销售而报销,则具体的会计分录如下 借:销售费用 贷:库存现金/银行存款 二、报销差旅费的会计分录 1、若...

报销差旅费的会计分录怎么写
答:报销差旅费的会计分录书写方法如下:1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用 贷:其他应收款 借或贷:库存现金 2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款--职工 贷:库存现金 3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用 贷:...

报销差旅费会计分录?
答:一、报销差旅费会计分录 1、没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、向公司借钱 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:现金 管理费用-差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用-差旅费 贷:现金 其他应收款 出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。...

销售部门报销差旅费会计分录怎么写
答:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任.2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.湖南会计初级证书如何领取由于2022年湖南会计...