K3金蝶凭证录错科目后改正调整? K3金蝶输错科目,跨年怎样调整?

作者&投稿:营蚀 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
楼主,正规的做法是这样的:
首先,用红字冲销原来的凭证(如果用电脑记账,有些软件是用负数表示,有些是用红字表示,都是一样的意思)。会计分录如下:
借:应交税费--所得税 (红字冲销)
贷:银行存款 (红字冲销)
然后,做一笔正确的凭证,会计分录如下:
借:应交税费--个税
贷:银行存款
也有人图省事就做一笔会计分录,“借:应交税费--个税、贷:应交税费--所得税”,但这是不太正规的做法。
其他凭证的修改,如果你原来计提个税的时候,计提为所得税了,也要用红字冲销,然后更正。

直接修改就行,不需要做调整凭证。
把应交税费---所得税修改为应交税费---个税。

应该是:
借:应交税费---个税
贷:应缴税费---所得税

金蝶软件上凭证录错科目后怎么改正调整?谢谢帮忙~

先反结账,再反过账,反审核,再对7月的凭证直接修改为正确的,再做7月的凭证审核过账,7月期末结账。

第一凭证要更正,因为牵涉到损益问题;而第二个问题,只是明细科目错误,对总损益不影响,就不需要调整了。

1、借:短期借款   -31698.33
   借:以前年度损益调整  31698.33
同时调整所得税
借:以前年度损益调整  -7924.58
 贷:应交税费-应交所得税  -7924.58

结转:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 23773.75
 贷:利润分配-未分配利润 23773.75

希望能帮助到你!
 

K3金蝶凭证录错科目后改正调整?
答:其他凭证的修改,如果你原来计提个税的时候,计提为所得税了,也要用红字冲销,然后更正。

金蝶K3中应收应付凭证错误,如何修改
答:1、在凭证查询中找到错误凭证 2、选中凭证后点修改(要保证凭证是在未审核、未复核的状态下,否则不能修改)3、将需要修改的内容更新进凭证分录中。4、保存退出凭证修改界面。如果制单与审核为同一人的话,可以直接审核。通常提这种问题的人关注的是为什么凭证不能修改。而凭证修改的条件必须保证是未审核...

金蝶k3怎么修改凭证
答:进入金蝶k3财务软件的系统,点击凭证查询,找到需要修改的凭证,双击需要修改的凭证,进入凭证修改界面,把错误的凭证修改成正确的(比如科目名称,金额),然后点击保存按钮,就可以把之前错误的凭证修改成正确的的。

K3金蝶输错科目,跨年怎样调整?
答:第一凭证要更正,因为牵涉到损益问题;而第二个问题,只是明细科目错误,对总损益不影响,就不需要调整了。1、借:短期借款 -31698.33 借:以前年度损益调整31698.33 同时调整所得税 借:以前年度损益调整-7924.58 贷:应交税费-应交所得税-7924.58 结转:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整...

金蝶软件上凭证录错科目后怎么改正调整?谢谢帮忙
答:先反结账,再反过账,反审核,再对7月的凭证直接修改为正确的,再做7月的凭证审核过账,7月期末结账。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲 ...
答:若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的...

...发现其中有张凭证科目做反了,要改怎么操作?
答:一、在主界面上按CTRL+F12进行反结帐,反结账成功。二、在主界面上按CTRL+F11反过账;成结账成功。三、在凭证查询中进行.最后采用第一种方法全部反过帐)、反审核,四、进行修改凭证、保存 五、审核 六、过账 七、结账 金蝶软件学习平台:http://hi.baidu.com/fcw2005kj/blog/category/%CB%D5%D6%...

金蝶软件怎样修改凭证?
答:2,有可能是凭证被锁单了,到任务管理中清除一下。 3,有以下工种情况导致金蝶软件中凭证录入不能保存也不能退出: (1)摘要为空 (2)借贷不平衡 (3)会计科目非明细 (4)出现会计科目不能为空的提示 对于前3种情况,只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存, 对于第4种情况,...

金蝶K3应付模块怎么修改凭证科目?
答:可以删除凭证后重新制单,确保该凭证是未审核、未过账状态,然后去应收模块删除此凭证。1、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【凭证处理】,双击明细功能【凭证—维护】;2、在过滤条件窗口中,选择【未审核】且【未过账】的凭证;3、在会计分录序时簿界面,单击选择所需凭证,然后单击工具栏【删除...

金蝶k3已经过账并结转损益,发现有个凭证做错了,是银行存款选择银行错 ...
答:k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊。点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。