企业费用报销制度及报销流程 公司费用报销管理制度及流程

作者&投稿:运怕 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
1、对于直接用于生产的原材料按生产计划购买,以增值税票结算货款统一安排,统一以转帐方式结算。
2、对于零星购入生产准备费用按车间提出,由生产部长批准并采购。
3、对于办公用品及劳保用品由各部门及车间向办公室提出,由办公室统一购买,如金额有超过100元及以上的必须经董事长或总经理批准方可购买,凡是购入的零星材料及其他物品金额在20元以上的必须有正式发票。

4、设备及工装必须经董事长或总经理批准方可付款。
5、报销零星材料及费用时统一采用费用报销单,出差费的报销统一采用差旅费报销单,分类粘贴,经手人在发票上及报销单上签名。经财务审核无误后、公司领导批准方可报销。
6、本制度自通知之日起执行。

财务报销管理规定及报销流程~

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

财务报销制度和流程
答:财务报销的注意事项 1、报销流程的规范 财务报销流程需要规范化和标准化。报销人需要按照企业的规定填写报销申请表,并提交相关凭证。申请表和凭证的填写应规范、清晰,以便财务人员审核和存档。报销人在提交申请表和凭证前,需经过主管审批,确保报销款项的合理性和规范性。2、凭证的真实性和合法性 财务...

财务报销制度和流程
答:法律分析:1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和...

报销流程和报销制度
答:4、本制度不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的差旅费报销标准程序由营销部门制定及修订,报企管部审核,总经理批准后执行。报销人应取得真实合法的原始凭证。 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销,收据需盖章(若无章,需提供收据并用其他发票代替),对于既没发票,也没收据的...

财务报销流程和报销制度
答:3、票据填写规范:报销单据必须按照要求填写规范,包括金额、日期、项目等信息必须清晰、准确。4、审核制度:财务部门必须对报销单据进行审核,确保信息的真实性、合法性。5、支付制度:财务部门必须按照规定的支付制度进行支付,不得私自更改支付方式或金额。财务报销流程和报销制度是确保财务支出合规性和透明度...

财务制度及报销流程
答:报销人必须根据真实的业务发生金额、取得相应的合法票据,目发票吉面有经办人签名:另在报销封面上注明具体业务发生事由,注明附件张数。差旅费报销制度及流程 1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,申请步骤按日常费用报销流程第1...

费用报销的基本流程
答:法律分析:日常费用报销流程:1、报销人取得相关经济业务的合法原始凭证 2、相关人员按要求在合法原始凭证背面签字并在粘贴单上粘贴原始凭证 3、填制报销费用单 4、验收人或证明人在报销审批单上签字 7、财务部门制单 8、报销人在记账凭证上签名 9、报销人将报销单据交出纳办理相关手续 法律依据:《中华...

传统财务模式下费用报销的主要流程
答:1、填写费用报销申请:员工需要填写费用报销申请表格,包括费用类型、金额、费用发生日期、费用明细等信息。有时还需要附上相关的凭证,如发票、收据等。2、主管审批:员工提交的费用报销申请需要经过主管审批。主管会核实费用的合理性、准确性,并确保费用符合公司的政策和规定。3、财务审核:审批通过后,...

财务报销流程是怎样的?
答:财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借...

费用报销管理流程
答:在一个公司,很多方面都需要财务费用的支出,一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的?在一个公司,很多方面都需要财务费用的支出,一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的呢?可参考以下是相关制度:为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性...

公司报销制度及报销流程
答:公司报销制度及报销流程包含了:报销费用、索要相关费用、等待审核。1、报销费用 报销时要先看目的,如果是出差、采购、发生的招待费用,这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。2、索要相关费用 在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并...