2022有关管理员工作计划范文三篇

作者&投稿:丘复 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

热情耐心是作为管理员必须具备的素质,我们在投入正式的工作之前,制定合理的计划是十分有必要的,下面是我整理的2022有关管理员 工作计划 范文三篇,快来看看吧。

   有关管理员工作计划1

  20xx年是我从事体系管理工作的第三年,去年底取得武器装备承制单位资格后,公司质量管理体系运行迈入相对平稳期,但随着工作重心的转移,这一年依然忙碌、收获颇丰。下面,我将围绕四体系管理和开销稽核对本年度运营组工作进行总结。

  一、经营/质量/环境/职业健康安全管理体系管理审核时间外部20xx年20xx年活跃度31同比-67%四体系目标/月内部11同比总数153159同比不达标9.87.5同比-23%自查不符8.13.7同比-54%提交不合规12.9同比罚单035/有效整改数量2331同比35%0%4%190%体系文件时间总数20xx年20xx年活跃度206230同比+12%体系记录作废43同比-25%新增2327同比17%变更2773同比170%总数331369同比12%新增5752同比9%变更5522同比60%作废813同比63%今年,体系的业绩主要为

  (1)虽然全年接受审核的数量减少,但并未影响体系自身的持续改进,通过外审、目标稽核等途径,采取纠正预防措施,完成了31项整改,同比增加35%,主要包括

  ①应持证上岗岗位人员无证问题;②调整计划下达流程,生产计划达成率由50%左右提升到90%以上;③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩iso认证扩项,将未覆盖的军品纳入体系;完善需检定的仪表范围:气瓶、生产设备;识别对特殊过程焊接的控制参数:电流、电压、焊丝规格;完善民品和军品的质量控制标准,增加检验工具和检验标准;识别对退回产品和材料的再入库手续;要求工程部、技术质量部和计划部完善报检流程;识别应列入合格供方名录而未列入的供应商;要求技术质量部落实计量检测设备管理流程;?要求生产部识别砼工艺工作温度过高过低时应采取的措施,并落实;?要求生产部落实对工装的保养维护;?要求市场部合同签订和合同评审流程落实到位,关键项目不得缺失;?协调采购周期、采购需求和采购审批过程中的矛盾。

  这些问题经整改,已具其形,但其中8个问题尚不具有效性,问题如想彻底解决,需部门领导进行精细化管理,通过增加踏实的管理工作,达到有效提高产品质量或提高工作效率的效果。

  这部分问题目前由我和体系管理员推进,只能使其“具其形”,一方面是因为运营组技术力量薄弱、工作量饱和,难以一对一进行彻底指导或为部门编写相关流程,另一方面是因为运营组权威不够,难以以提要求的形式,要求部门彻底整改。明年各类审核工作,我将暴露这些问题,以外部力量推动改进。

  (2)四体系目标的监视、测量和改进从报告提交合规性来说,不合规的报告几乎是去年的三倍,除技术质量部正常提交,其余部门报告经常晚交,推迟时间长的有半年;从自查准确性来说,自查不符合率同比下降了54%,总体情况优于去年,其中采购部、行政部、财务部领导对指标的算法不够了解,对内勤工作未起到审核的作用;从不达标情况来说,不达标率同比下降了23%,总体情况优于去年,其中采购部、工程部、行政部需加强对指标的控制不稳定,部门领导对内勤工作管理不到位;从不达标项整改有效性来说,今年比去年做得好,对识别的问题,要求部门限时给出解决方案,验证其有效性,对于不配合或反复不达标部门给予现金惩罚,在一定程度上,强调了运营组工作的严肃性,使得部门领导更配合运营组工作。

  (3)通过目标稽核,运营组识别出来各部门管理的业绩和弱项包括:业序号123456工程部计划部技术质量部安全设备部部门项目设备非计划停机率(上半年)现场安全交底实施率设备一二级保养计划按时完成率门框安装效率异常情况数/定责为我方数(上半年)新增工艺文件绩20xx年均值XXXXXXXXXXXX20xx年均值XXXXXXXXXXXX同比↓92%↑27%/↑20%另,65个未统计↑120%7891011121314技、生、工质量罚单生产计划达成率XXXXXXXXXXXXXXXX项XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX↑271%↑21%↑1%↑2%↑60%↑24%↑100%↓8%生产部劳动生产效率加班工时占比已跟踪的省内项目数市场部市内优质工程占比省内合同金额占比行政部电费总金额弱1234安全设备部安全设备部安全罚单数/安全检查不合格天数设备非计划停机率(下半年)生产设备保养维修金额/设备净值计件比例XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX↓100%/↑2120%管理混乱无法算↓19%↓5%↓13%基本停摆↓11%↑8%↓2%↑21%工程部5678910行政部生产部计划部门扇安装效率异常情况数/定责为我方数(下半年)二氧化碳耗用量丙烷耗用量氧气耗用量水费总金额(4)运营组稽核工作的有限性有以下体现

  体系运行中发生的各种审核、稽核,均为按记录查找符合性证据,但今年合格供方复评会发现,原材料有大量不合格品审理单因各种原因从未提供给运营组,而是作为内控记录由部门自己保留。

  这种情况,技术质量部、生产部和工程部并不鲜见,并有其独立的奖惩规则,这部分异常情况游离在公司体系之外,各部门按规则履行的情况未接受运营组监管。如原材料的让步接收,不合格品审理单写明降价接收,但采购报销时,材料结算并未附不合格品审理单,仅仅是按供应商报价单进行结算,采购部是否在结算价上再降价接收,无法经任何部门审核,建议总经理重视,要求部门完善流程。再比如技术质量部奖惩单另立金库后,对规则的履行程度可能保持较大弹性,赏罚是否每笔到位、是否均按规则公平进行,都缺乏监管,虽能有效树立质检员权威,但不按游戏规则作业将招致新的问题。

  游离在体系外的质量问题如比例过大,质量管理体系可被判定为基本失效,运营组做的大量工作无法真实有效地控制微观质量,更不要谈宏观的质量管理。

  请总经理引起重视,运营组在20xx年规划中,对此的应对方案是加强运营组技术能力学习、以抽查的形式直接参与微观质量管理,详见下文。

  二、开销稽核问题金额占比行政部防护计划技术质量部财务部(全部)采购部安全设备部市场部生产部工程部防化行政计划08-09月10-11月改善比例XX100%XX/XX50%XX-29%XX/XX/XX80%XX/XX97%XX84%开销稽核工作开展四个月以来,运营组的工作业绩为

  (1)采用对稽核结果进行会谈的形式,令各部门摆正工作态度,纠正原工作中出现的问题,目前,除个别岗位,基本能做到按章办事。除财务部和安全设备部,稽核有问题的单据总金额各部门均有极大幅度地减少(见上表),而全公司有问题的单据总数已从8.21-10.21的275单减少到10.22-11.30的142单。剩余的问题均已得到相关领导足够重视,预计在12月稽核中,基本能得到纠正,而个别岗位的问题,将在20xx年继续通过稽核持续推进改进。

  (2)通过找出结算、审计依据漏洞、及时从流程上补漏,提取部门日常工作记录,交叉印证每笔开销项目的合理性,共识别出问题金额2.06千万(共稽核4.53千万),今年8月来通过稽核有效节省开支的项目是接待、差旅、物流和物资采购等方面。采购类整改才刚刚开始,目前问题单数比例平均在52%以上,审计依据也需彻底清理,同个产品同一年价格浮动大、在不同供应商间浮动大,建议按照总经理要求加强审计力量,确保生产物资供货按中长期稳定的价格结算。

  开销稽核遇到的异常情况:每月有20%-30%的出货清单未结算运费,不清楚是否为年底集中结算,对于无任何书面说明的发货规则,运营组需要加强学习,以清楚物流各环节的运作情况,此部分已纳入运营组20xx年工作计划。

  20xx年运营组主要推进工作为以下方面

  一、体系管理工作(1)加强质量管理力度。20xx年公司重要的质量目标一次交验合格率都是100%,出厂产品、信息反馈单和会议纪要上,却多次反馈产品质量出现问题,为协助技术质量部把好质量控制关,运营组计划参与质量抽查工作。详细计划如下

  1、2月份,技能学习月,运营组学习工程师培训教材、工艺作业指导书、设备说明书、材料名称、功能和技术指标,并在车间、工地和五金市场现场学习,邀请相关部门专家给予技术指导。

  3月份起,管代和体系管理员参与技术质量部每月的质量抽查,并以体系组名义每月对全部单现场展开抽查,邀请相关部门列席。

  (2)根据总经理和董事长要求,进行国军标认证申报,并对体系增项:XX。

  计划3月10日前完成主文件修改,完善各工作过程记录表,4月10日前协调各部门陆续改进程序文件和作业指导书;4月15日前完成认证申请的申报;5-6月份接受国军标审核。

  (3)严肃工作作风,杜绝部门体系工作弄虚作假。根据信息反馈单、会议纪要等多种渠道,深入调查异常情况的产生,跟进纠正和预防措施是否有效,确保各种记录为真实反馈,经得起交叉印证。

  计划自1月份起,常态开展,从信息反馈单开始,陆续覆盖不合格品审理记录、异常情况处理统计表、会议纪要等渠道。

  (4)配合XX分公司,产品化XX设备的质量管理体系管理工作,通过不断的复盘总结本行业特点,推出配套的咨询服务,制作相关课件和产品的宣传材料。

  计划自4月份开始进入策划期,6-8月份为产品制作期。

  (5)队伍建设和人才培养:计划体系管理员一季度获得三体系内审员资格,管理者代表和XX20xx年获得国家注册审核员(QMS体系)资格。

  (6)批次管理项目立项,计划6-9月进行,如技术质量部、财务部6月前未完成成本细化管理工作,则运营组独立于财务立项,请计划部、生产部、工程部、技术质量部指定人员参与,完成初步全套策划后向XXX汇报、寻找一家企业进行学习调研,完善方案后发布,要求能达到财务成本细化核算的要求。

  (7)通过培训、宣传,提醒各部门重视管理评审,确保管理评审深度、广度逐年加强,发挥管理评审的积极作用。

  此项计划于9月份完成。

  二、开销稽核工作开销稽核已开展5个多月,开销的审计、审批有效性已逐步改善,严肃性已得到所有部门的捍卫。

  20xx年因七大项体系管理工作的重要性和必需性,开销稽核工作将不再是运营组工作重点,预计每月抽出10个人次/天,即运营组抽20%的工作量完成此项工作(20xx年工作量占比50%)。

  开销稽核工作有大量基础数据的录入、处理耗时长,如进场情况统计表(急件滞发识别)、出货情况统计表(含运费)、质检员和现场经理当月出勤日志(含差旅费、异常情况识别)等,计划减少这部分的统计工作,采取抽样的方式进行开销稽核,在取样分布上做到公平、公正,稽核效果亦不会打折扣。三、其他工作工作月历、常规体系工作随着体系管理员熟练度提高,总经理和管理者代表逐步提高了有效性要求,一边做,一边常态改进,不另制订计划。

  管理者代表:XX20xx.12.29

  



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