差旅费报销如何做账?

作者&投稿:宏穆 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
差旅费主要核算用于出差旅途中的费用支出,比如交通费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出,报销差旅费时,会计人员该如何做账务处理?
差旅费报销的会计分录
全部花完:
借:管理费用——差旅费
贷:其他应收款——某人
有剩余现金:
借:库存现金/管理费用——差旅费
贷:其他应收款
补款时:
借:管理费用——差旅费
贷:库存现金/其他应收款
库存现金是什么?
库存现金是指存放在企业财会部门,由出纳人员经管的货币。为了反映和监督企业库存现金的收入、支出和结存情况,企业应设置“库存现金”科目,借方登记企业库存现金的增加,贷方登记库存现金的减少,期末借方余额反映期末企业实际持有的库存现金的金额。为了全面、连续地反映和监督库存现金的收支和结存情况,企业还应当设置库存现金总账和日记账,分别进行库存现金的总分类核算和明细分类核算。
如何理解其他应收款?
其他应收款,企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款等以外的其他各种应收及暂付款项,其基本账务处理有:
1.企业发生各种其他应收款项时:
借:其他应收款
贷:库存现金/银行存款/固定资产清理等
2.收回其他各种应收款项时:
借:库存现金/银行存款/应付职工薪酬等
贷:其他应收款等

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销售人员报销差旅费如何写会计分录?
答:作为企业的会计人员,我们经常会碰到差旅费报销的做账处理。如果是销售人员的差旅费,一般实务中该怎么写会计分录?销售人员报销差旅费分录1、在销售人员没有向公司借钱的情况下,账务处理如下:借:销售费用-差旅费贷:库存现金2、会计人员将差旅费借出时,账务处理如下:借:其他应收款——XX员工贷:库存...

员工出差发生的餐饮费怎么做账?出差餐饮费的会计分录
答:员工出差发生的餐饮费怎么做账?会计分录怎么写?员工出差所产生的费用,通常可以报销。涉及的餐饮费入账问题,财务人员如何处理呢?接下来就跟着深空网小编一起来看看吧!员工出差发生的餐饮费怎么做账?会计分录怎么做?员工出差发生的餐饮费一般分为以下两种情况:1、因业务需要而发生的出差餐饮费,应当计入招待...

差旅费报销怎么做账
答:差旅费报销的账务处理如下:1、员工借差旅费时,所作的会计分录如下:借:其他应收账-某人;贷:库存现金。2、然后,当员工出差回来,如果报销金额与借款金额相等时,所作的会计分录如下:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收账-某人。3、然而,如果出现报销金额大于借款金额的情形,所作的...

员工差旅费报销如何入账?
答:报销差旅费怎么做账?1、没有向公司预支借款,直接根据单据报销的借:管理费用——差旅费贷:现金2、向公司预支借款的全部借款花完的:借:管理费用——差旅费贷:其他应收款现金有剩余的:借:现金管理费用——差旅费贷:其他应收款现金有超支的:借:管理费用——差旅费贷:现金其他应收款差旅费...

差旅费报销如何进行账务处理?
答:企业职工因工作需要到外地出差,发生的交通费、住宿费等,均属于差旅费用范畴。对于报销差旅费,应如何做账?报销差旅费账务处理如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差...

管理部门报销差旅费如何做账务处理?
答:在企业的日常经营过程中,难免需要派遣员工出差,企业会统一为其报销差旅费,对于管理部门报销差旅费的账务处理该怎么做?管理部门报销差旅费的会计分录出差前预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工贷:库存现金/银行存款出差后报销差旅费时:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差...

采购员报销差旅费账务处理是什么?
答:采购员报销差旅费如何做账?1、借出时借:其他应收款贷:库存现金2、报销时(1)全部花完借:管理费用——差旅费贷:其他应收款(2)有剩余现金借:库存现金管理费用——差旅费贷:其他应收款(3)补款时借:管理费用——差旅费贷:库存现金其他应收款差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差,...

员工差旅费怎么做账务处理?
答:差旅费一般都是企业员工因公出差而产生的。对员工差旅费进行核算时,企业会计人员如何进行账务处理?差旅费的会计分录1、若没有向公司提前借支:借:管理费用——差旅费贷:库存现金2、提前借支,实际借出时:借:其他应收款贷:库存现金3、报销时(1)若提前借支部分全部花完:借:管理费用-差旅费贷...

公司差旅费怎么做会计分录?
答:公司员工因公务出差,产生的车、船票费、住宿费、伙食补助费等支出,按规定可以给予报销。对于这些差旅费用支出,会计人员该如何做账?差旅费会计分录1、如果没有向公司借钱借:管理费用——差旅费贷:库存现金2、借出时借:其他应收款贷:库存现金3、报销时全部花完:借:管理费用——差旅费贷:其他...