怎样装订审计底稿 请问谁有审计专业档案的装订顺序格式。

作者&投稿:歹柔 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
打印出来,然后每个大类后面跟着复印回来的凭证。
编码(有些所需要,有些所不需要)
打孔,钉活页夹

审计底稿要求
一、 装订顺序要求
1、 把纸质底稿第一张“xx工作底稿”和索引一、二撕下来;
2、 然后放审计报告和业务约定书
3、 然后工作计划、客户基本情况表和管理声明书三张表
4、 然后“企业提供资料”后按顺序放企业所有的备查资料(索引手写,可根据重 要性原则灵活确定,三个盘点表和税金等复印件可放相关实质性底稿后)
5、 然后放F1-F10即审计独立性到与客户交换意见记录
6、 然后放综合类和风险导向类审计底稿
7、 底稿前。 然后是资产类负债类等审计底稿,并把相应的审计程序表穿插在相关实质性

二、 检查时总的要求
1、 审计规程充分体现风险导向审计理念。
2、 开展初步业务的基础上,制定总体审计策略和具体审计计划,确定审范围、 时间和方法。
3、 了解审计单位及环境,识别财务报表重大错报风险。
4、 实施充分审计程序,获取充分适当审计证据,形成审计结论。

三、 底稿具体要求
1、 底稿的内容和调整事项应和所出具的审计报告调整数一致,该复印的资 料应复印附在底稿后(如本年财务报表、营业执照和上年度报告、验资报告、房租发票、 固定资产购入发票、工资表、折旧表等)底稿里面各科目的勾稽关系应一一对应,有分析 说明的要适当解析说明。
2、 报告工作底稿中“整体工作计划、三级复核工作底稿、审核过程中重大总 理请示报告”、审计工作底稿中的“与主审++注册会计师沟通和报告、审计完成工作核对表 (三级复核)、总体审计策略”都必须在出报告前完成。
3、 编制底稿应当做到内容完整、数据无误、观点明确、条理清楚、用词恰 当、格式规范、勾稽关系清晰。在编制过程中发现货币资金、存货、固定资产、应收、应 付等余额较大时应取得银行询证函和编制现金、存货、固定资产盘点表以及往来询证函, 最后由企业签字盖章。编制底稿要字迹工整,内容完整,各费用的明细应填列清楚,调整 事项说明要简单明了且要有充分的证据,各科目的数据要与报告财务报表一致,截止替代 测试应附有相关的凭证单据。
4、 出具报告后要把与鉴证报告有关的文件按其重要性原则的顺序放入底稿 中,如有缺少重要资料的应注明所缺资料尽快要被鉴证单位提供。

装订审计报告的注意事项~

主报告:事务所公章(或者业务章),两个注册会计师签字加注会章。
附件,如有说明的附说明,有管理建议书的附建议书,看是什么审计了,专项审计多点,年报审计就附审计期内报表就行了,有附注的就附,有些小公司不做附注的就不附。
事务所营业执照是一定要附的,其他有必要的还要附执业证书和注册会计师执业证书,看是什么类型的审计了。证照上要盖上事务所公章。
其他的要根据审计类型来分了,具体问题具体解决。
通常情况下企业会通过投标的方式来获得销售机会,而招标单位则通过众多的投标单位从中选择符合要求的投标单位促成合作机会。



扩展资料:一方面,严格遵循审计程序是确保审计质量的基础。如实物资产监盘、往来户发函询证等程序,是必不可少的。
通过这些审计程序能够迅速、有效地发现被审计单位资产管理、往来户管理中存在的问题,从而对相关资产负债在财务报表中的列报进行合理地评价。

另一方面,仅仅依靠严格遵循审计程序还不能达到确保审计质量的目的。
在严格遵循审计程序的基础上,注册会计师要充分运用职业判断能力和综合分析能力,根据异常现象发现实质性问题,真正确保审计质量、降低审计风险。
参加资料来源: 百度百科—审计报告

《审计署审计文件材料立卷归档操作规程》第六条对审计专业档案的装订顺序作出了具体规定。第七条则对档案内文件的排列规则作出了规定。以上规定都很详细,应该能够解决您的问题。
《审计署审计文件材料立卷归档操作规程》在审计署官网很容易能检索到。该文附件中有以下档案的参考样本:
1.审计档案卷内目录(参考样本)
2.审计工作底稿汇总表(参考样本)
3.审计档案卷皮书写格式(参考样本)
4.审计档案卷皮侧墙书写格式(参考样本)
5.审计档案卷内备考表(参考样本)
6.审计档案案卷目录(参考样本)
7.审计档案移交表格式(参考样本)
8.审计档案卷内目录封面(参考样本)。

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