金蝶K3固定资产模块与总账模块会计期间不一致怎么办? 金蝶K3 先是启用总账,然后怎么关联固定资产模块

作者&投稿:离钱 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
你总账模块要先结账,跟固定资产模块期数一样后固定资产卡片就能生成凭证了。

金蝶K3里面,总账与固定资产会计期间不一致,怎么办?~

看你自己是想什么时候启用固定资产模块,如果想从2012、9期开始用固定资产,在不存在任何卡片的情况下,在【系统设置】-【系统设置】-【固定资产】-【系统参数】中修改【启用期间】为2012、9,点击确定,固定资产模块就从201209期开始用。

尊敬的客户。您好!
您不需要反结账的,固定资产系统没有录入任何初始化的时候是可以在固定资产的系统参数中设置固定资产的启用期间的,您设置好启用期间后,建议不要勾选与总账系统相连这个参数。

金蝶K3 财务初始数据(包括总账、固定资产、应收应付)能导入导出吗?_百 ...
答:尊敬的客户,您好:固定资产没有结束初始化,总账是可以结束初始化的,没有必然的联系,只是总账结束初始化之后,固定资产的初始化卡片的数据金额不能自动传递到总账了。

有个关于k3金蝶固定资产卡片的问题。
答:正常情况下,是不应该这样处理的。固定资产生成凭证,现金管理中做现金日记账。然后,在月底时,用现金管理中的总账数据里的复核记账把日记账中的记录与总账中的凭证勾住就可以了。

金蝶k3 v10.4总账模块丢失了(只有总账模块,下面没有明细项?
答:首先是不是在左上角的系统设置里把显示状态给关了,还有可能就是服务器为了控制访问设置的一种权限控制,1。如果用administrator用户进入客户端也没有明细的话,客户端需要重新安装。2。如果用administrator用户进入服务器上的客户端也没有明细的话,有可能需要重新安装服务器上的K3。

金蝶K3固定资产结账不成功
答:哎……都不采纳我。。。我就再当回好人。。。先重新计提折旧,然后结账,如果还提示这个,到系统设置——系统设置——固定资产——系统参数——取消与总账对账。

...知道为什么金蝶K3里会出现累计折旧的科目余额表数字和固定资产...
答:你检查一下在固定资产模块生成的累计折旧的那笔分录是否有出现在总账模块里面,没有的话重新生成试试看,有的话,把凭证删了再重新生成

金蝶K3和用友软件的大模块都有哪些
答:金蝶K3大模块功能如下 1.财务处理 2.报表分析 3.出纳管理 4.往来管理 5.系统维护 6.工资管理 7.固定资产 8.报表图形分析 9.采购管理 10.销售管理 11.仓存管理 12.存货核算 13.人力资源管理 14.客户关系档案管理 15.其他个性化二次开发等方案。大概是这样了,财务部分是总账。这里故意这样说而已...

...现在才开始转固定资产,所以总账那边以前没做
答:固定资产模块录入的数据不需要生成凭证。因为输入的全是期初余额。只有在正常启用后,录入的卡片才需要生成凭证。生成办法:打开固定资产,输入好卡片信息,再点记帐凭证。如图:

金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!
答:先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了。不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户进行审核,审核完之后再换回之前的用户;没有的话,上面的步骤中...

我在金蝶K3里面结账后,为什么还可以反审核单据啊。到底具体的结账方法...
答:总账和报表在总账模块结账。固定资产在固定资产管理里结账。工资管理在工资管理中结账。应收、应付也是分别在应收款管理及应付款管理中结账。供应链部分一般都在存货核算里结账。为什么说一般,比如你们买了标准成本了,那么就不在存货核算中结账了,在标准成本模块中结账。