金蝶K3已经做了这个月的凭证了,还能反结上个月的帐吗 金蝶k3反结账上月凭证修改后如何再结账

作者&投稿:赤超 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:


  1. 确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。

  2. 再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择反结账即可。


注意:第一步也可以不操作,直接操作第二步即可。因为会在反结账的过程中,提示是否同意把本期的已过账凭证反过账。


希望能帮助到你



金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?~

操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。

结账:财务会计-总账-结账-期末结账

希望能帮助到你!

不会的,结账是按月了,一个月一个月结,结完上个月才能结下个月!

...凭证字号不会从新开始计数,而是接着3月份的凭证字号。
答:同一个月的凭证字号怎么可能相同呢,如果相同,也不可能保存啊。所以你最好检查一下。另外,你进系统设置里检查一下:系统设置——系统设置——总账——系统参数——凭证——凭证号里的设置,是不是被人改掉了。(里面有凭证号的连续方式的选择)...

金蝶k3版如何查询以前年度某月的会计凭证
答:输入月份,对话框右下角再选已记账或者全部。会计凭证 是指记录经济业务发生或者完成情况的书面证明,是登记账簿的依据。每个企业都必须按一定的程序填制和审核会计凭证,根据审核无误的会计凭证进行账簿登记,如实反映企业的经济业务。《会计法》对会计凭证的种类、取得、审核、更正等内容进行了规定。

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
答:一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。二、结账的具体步骤:1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);2、点击“财务期末结账”;3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账...

没有录期初数,所有业务都已经做好凭证,现在还能补录期初数吗?使用软件...
答:如KIS,K3等,每种有多个版本,功能有不同。我用过的KISV7.5SP2(先初始化,后启用)一但启用帐套,就不能修改期初数,除非直接打开数据库进行修改,K3V10.1(先启用,后初始化)的期初数可以修改,不受启用账套影响.如果不修改期初数的话,看能不能把7月份以前购进的存货的原始凭证做到7月份?

使用金蝶K3软体在应付款管理的付款中做的凭证怎样修改
答:应付款走现金 可以啊,没有影响啊 金蝶k3付款时怎么一次付多个订单? 这个付款单是支援付好几张单据的,在收款单里源单选采购发票,然后过滤一个供应商 然后想要付一个月或是几个月的,就按SHIFT选中该月或几个月的单据,点返回就可以了,我们公司就是这样做的,11月付8月份的货款,一次一个...

...9月份账结帐了,我想打印9月份的凭证,凭证查询有已过账,查到以前所有...
答:过滤,会计年度=2018年,期间=9月份,中间的逻辑关系是且,不能是或,就可以了

金蝶K3中,成本自制入库核算已经生成凭证,发现错误,有没有方法可以改_百...
答:当然可以改了,只需要把生成的凭证删除,然后把相关单据改好后,重新生成凭证就可以了。

金蝶K3中凭证出现断号的凭证要怎么处理?
答:凭证整理”选项,那个可以按照凭证日期重新排序:【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证查询】,进入会计分录序时簿,过滤好凭证,单击【编辑】-【凭证整理】,进行凭证整理。2、在金蝶记账凭证新增界面里可以设置的,把“新增凭证自动填补断号”勾选上。下次做分录时就可以自动填满了。

...cloud系统"中,已经审核过的记账凭证还能删除作废吗
答:没结账的话,直接删除即可。不想反结账,只能在下个期间冲回

k3系统做了专用发票,但次月冲红开了普票,k3系统该怎么处理
答:红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证,其余联次不得撕下,收回的发票粘在红字存根联背面以备核查; 3、购货方发票已入帐的,销货方发票不论是否入帐,销货方须取得购货方出具的有效书面证明,填制蓝字退货进仓单后,方可开具等额的红字发票; 4、购货方的有效书面证明,必须记载与发票和销货清单内容一致...