我想知道如果我给我的客户开了增殖税发票,对方可以不要公司走帐,直接把钱拿给我或者打到我的私人帐户里吗? 如果我公司不是增值税一般纳税人,对方给我公司能否开具增值税专...

作者&投稿:粱骆 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
对方直接把钱给你或打到你的私人账户都是可以的,这属于现金交易.但你要尽快把款交到你的公司,不得挪用.

如果金额不大可以,你给对方开张现金收款收据,如果收了个几十万建议还是走银行~

不可以。要通过银行帐户。这是税法规定的,增值税专用发票是很严肃的问题。千万要按税法规定办理,否则,税务机关处理的很严。

客户给我要增值税专用发票,我不能开,让我的供货商开。。。供货商说如果我买他10000块钱的东西,我~

首先,楼主要注意上述业务涉及“三方发票”问题,业务操作过程中注关注由此带来的涉税违法风险,采取方法有效应对,具体是:你的客户要与你的供应商直接关联,可以通过签订合同的形式来明确,客户记账的供应商名称是你的供应商,而不是你。可以把自己摆在你的供应商“业务员”的位置,客户货款支付给你的供应商,你再从你的供应商那里取回来,或者让你的供应商出个委托书由你收取客户货款。这样做的目的就是证明该笔业务不涉及“三方发票”问题,增值税专用发票的开具有着严格的规定,楼主大摇大摆地如此操作,显然存在很大地风险,切勿大意!

供货商让你的客户出800元,实际上是让你的客户承担部分开票税款,你的客户是否同意,是要协商的,楼主不要高兴太早,客户是上帝,此类问题都是有一定沟通难度的,如果客户不同意,你的供应商不让步,那800元还得你出!

你们可以收取增值税专用发票的,但你们收取增值税专用发票会形成滞留票,会加大税务稽查的风险。

你们只在在成为一般纳税人以后所取得的增值税专用发票,才享受180天的抵扣期限。

我公司去年10月份给一个客户开具了增值税发票,但是昨天他却通知我没...
答:一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。第三十条 本规定自2007年1月1日施行……国税发〔2002〕10号……同时废止 但增值税发票应自开票之日起...

我们公司开给客户开的增值税发票应记什么会计科目?
答:开了发票,就要做销售收入,同时计算销项税。例如,你开的增值税票是11700元 分录如下:借:现金(或银行存款,或应收账款) 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税金-应交增值税(销项) 1700

比如货款是8000元,我客户让我开17%的发票给他,他给我加8个点,那最后我...
答:8000元含17的税开出增值税发票,补8个点后,就是8640元,他转帐8000元,你的往来帐就平了。补你现金640元,作为帐外资金了。

客户非要开13的增值税发票可以不理会吗
答:但按照税法规定,小规模纳税人是可以转换为一般纳税人的,即年销售额如果超过500万元,税务机关便认定为一般纳税人企业;或个体工商户企业管理规范,账面清晰,有固定的生产经营场所,如果企业申请也可以认定为一般纳税人企业。如果个体工商户为一般纳税人企业,给客户开具增值税专用发票就可以了;但似乎该个体...

朋友叫我帮忙开增值税票,他客户打款到我司帐户,再将货款帮他买材料,请...
答:楼主您好~根据您的说法,这样的业务是不会产生的其他的税额的,销项进项持平,增值税为零。企业所得税方面,只要通过做账,把收入和成本做成一样的就行。唯一多出来的是印花税,根据你的销售收入作为计税依据,是0.03%,没多少钱 希望能帮到您~...

假如我东西100元 客户让开增值税专用票 13% 我收13个点 客户对公转113...
答:你应该按13个点来开票。也就是113元。【法律分析】1、如果是税法具体列举适用13%低税率的货物,开出的发票也应按13%计算价税分离。不能按17%计算价税分离。如果不是税法具体列举适用13%低税率的货物,而按13%价税分离的货物是属于错票,不能抵扣进项税额。2、增值税是对销售货物或者提供加工、修理...

...现在想开发票(增值税发票)给我的客户,可以先开发票给客户,然后再...
答:从企业财务管理角度来说,这种操作不是不可以,但是从税务管理角度来说,这种操作属于本末倒置不符合常规的,因为只有企业先购买货物才可以销售货物,那么如果是真实的业务,购买货物先入库,再销售,后来发票,只要业务是真实的,这种操作税务机关不会过多苛责和要求,但是如果没有实际业务,只是往来开票这种...

客户买5万的货品让我开10万的增值税发票,多余的钱转私户给他合法吗...
答:多开发票的行为就是违法的。属于虚开发票。虚开金额超过了1万元,应该处5万元以上50万元以下的罚款。

我卖了2万元的电子产品 顾客非要增值税发票 普通的还不行 请问那票对...
答:一、1.如果开专用发票20000(含税),税点17%,则税额为20000 /1.17*17%=2905.98,对顾客来说拿到发票联和抵扣联,抵扣联可以到税务局去认证,将那2905.98的税抵扣掉。2.如果是开普通票20000(含税),是不可以抵扣的 二、1.如果开专用发票20000(不含税),税点17%,则税额为20000 *17%=...

我是小规模公司我给客户开票后,我需不需要想供应商购买进项发票?_百度...
答:小规模纳税人,因无需抵扣进项税额,所以采购用于销售的货品时,供应商开增值税普通发票,你收到后入账即可。取得发票计入成本,可以在所得税税前列支。没有取得发票,计算所得税时需要调增应纳税所得额,如果有利润,则需要缴纳企业所得税。所以采购必须向供应商索取发票。综上所述,你采购取得普通发票...